| 0000600073 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 |  | 97,50 € | 03.08.2023 |  | 04.09.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600075 | Odvoz neupotreb.majetku | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 |  | 115,20 € | 03.08.2023 |  | 24.08.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600072 | Zmluva č. 027/2022/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 734,52 € | 03.08.2023 |  | 31.08.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600198 | Mobilné hlasové a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 171,26 € | 03.08.2023 | 02.08.2023 |  | 13.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | 
    | 0000600073 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 |  | 97,50 € | 03.08.2023 |  | 04.09.2023 | 06.09.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600072 | Zmluva č. 027/2022/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 734,52 € | 03.08.2023 |  | 31.08.2023 | 06.09.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600075 | Odvoz neupotreb.majetku | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 |  | 115,20 € | 03.08.2023 |  | 24.08.2023 | 30.08.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600071 | Zmluva č.č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 171,26 € | 02.08.2023 |  | 31.08.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600197 | BOZP a OPP na základe zmluvy č. 001/ 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 |  | 84,00 € | 02.08.2023 | 30.07.2023 |  | 13.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | 
    | 0000600071 | Zmluva č.č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 171,26 € | 02.08.2023 |  | 31.08.2023 | 06.09.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600069 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 |  | 46,80 € | 01.08.2023 |  | 31.08.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600196 | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb nazáklade zluvy č. ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 |  | 46,80 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 |  | 13.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | 
    | 0000600069 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 |  | 46,80 € | 01.08.2023 |  | 31.08.2023 | 06.09.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600201 | Oprava SMV Toyota Corolla Verso, 1,8S, TN560GV z dôvodu nefunkčnostiprevodovky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | LM Car s.r.o. | 46007342 |  | 1 920,01 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 |  | 23.08.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | 
    | 0000600070 | Zmluva č. 001/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 |  | 84,00 € | 30.07.2023 |  | 14.08.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600070 | Zmluva č. 001/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 |  | 84,00 € | 30.07.2023 |  | 14.08.2023 | 22.08.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600068 | Odborný seminár VO-EPVO | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 89,00 € | 27.07.2023 |  | 10.08.2023 | 19.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600068 | Odborný seminár VO-EPVO | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 89,00 € | 27.07.2023 |  | 10.08.2023 | 22.08.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000600195 | Účastnícky poplatok za online odborný seminár s názvom: Verejnéobstarávanie - Ako na úplne novú platformu (EPVO), zmeny | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 89,00 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 |  | 06.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | 
    | 0000600195 | Účastnícky poplatok za online odborný seminár s názvom: Verejnéobstarávanie - Ako na úplne novú platformu (EPVO), zmeny | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 89,00 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 |  | 01.08.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |