Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600234 Servis SMV; TN 748GV podľa kalkulácie ceny zo dňa 25.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 380,00 € 26.10.2023 09.11.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600230 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 2 769,78 € 23.10.2023 20.11.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600236 Ubytovanie - konferencia - 6.12.-7.12.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 149,00 € 06.11.2023 06.12.2023 07.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600233 Oprava SMV AUDI A6 ŠPZ TN750GV - na základe kalkulácie ceny zo dňa19.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Pavol Zajac 43446345 886,00 € 26.10.2023 22.11.2023 07.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600231 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 23.10.2023 31.10.2023 07.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600237 Zmluva 001/2023 - BOZP a OPP za 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 09.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600241 Pohonné látky na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 20.11.2023 31.10.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600240 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 133,30 € 20.11.2023 31.10.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600239 Mobilné telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 20.11.2023 31.10.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600242 Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy č. ZO/2022CTNZ26443-1 ozabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobný Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 20.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600243 Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,44 € 20.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600102 Odborný seminár Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 17.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600093 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600106 Canon iR-ADV DX C3926i Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 26.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600099 Správne konanie v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 78,00 € 09.10.2023 27.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600089 Poštové služby za 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 19.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600097 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 02.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600109 Servis vozidla pred STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 340,00 € 31.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »