0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600025 |
Poistná zmluva 11319175 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
836,79 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600023 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600015 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600005 |
Zmluva 27/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600029 |
PZ 2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600009 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600016 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
92,95 € |
09.02.2023 |
|
17.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600018 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 247,00 € |
10.02.2023 |
|
24.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600044 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.05.2023 |
|
09.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600010 |
Zml. 001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.01.2023 |
|
14.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600017 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 914,40 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600027 |
001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600034 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
06.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |