Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600013 Zmluva 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 255,68 € 05.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600318 Služby spoločnosti Slovnaft za 1/2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 255,68 € 06.02.2024 31.01.2024 14.02.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600029 Poličky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. 36319007 292,80 € 12.03.2024 26.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600333 Objednávka interiérového vybavenia kancelárie poličkami Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. 36319007 292,80 € 01.03.2024 12.03.2024 09.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600032 Zmluva 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 314,89 € 04.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600336 Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN zamesiac február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 314,89 € 21.03.2024 29.02.2024 09.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600006 Zmluva 016/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 336,00 € 05.01.2024 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600311 Služby ma základe zmluvy 016/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 336,00 € 17.01.2024 01.01.2024 14.02.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600357 Služby od spoločnosti Slovnaft za apríl 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 424,91 € 16.05.2024 30.04.2024 17.05.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600356 Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č.231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/ RUSSTN k zmluve č. 2311 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,52 € 16.05.2024 30.04.2024 17.05.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600348 Dátové a hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,87 € 22.04.2024 01.04.2024 23.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600043 016/2023,017/2023RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,87 € 03.04.2024 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600030 016/2023RUSSTN a 017/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 519,18 € 03.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600334 Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTNa017/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 519,18 € 01.03.2024 29.02.2024 09.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600343 Služby spoločnosti Slovnaft za mesiac marec r.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 548,85 € 12.04.2024 31.03.2024 15.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600037 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 548,85 € 03.04.2024 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600020 016/2023 a 017/2023RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 612,19 € 03.02.2024 04.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600325 Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTN a017/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 612,19 € 01.03.2024 01.02.2024 01.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600017 Zmluva 017/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 672,00 € 31.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600322 Inštalácia z dôvodu zmeny konfigurácie siete Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 672,00 € 14.02.2024 01.02.2024 14.02.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
« 1 2 3 4 5 »