Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600056 Zmluva 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 168,85 € 02.06.2023 30.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600056 Zmluva 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 168,85 € 02.06.2023 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600112 Zmluva 0012023 BOZP 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2023 14.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600112 Zmluva 0012023 BOZP 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600237 Zmluva 001/2023 - BOZP a OPP za 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 09.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600008 ZML:Z/2022/012/006/PBa Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 01.01.2023 30.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600008 ZML:Z/2022/012/006/PBa Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 01.01.2023 30.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600002 Zml. 001/2022 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 10.01.2023 13.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600002 Zml. 001/2022 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 10.01.2023 13.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600287 Zimné pneumatiky a ich prezutie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 245,00 € 19.12.2023 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600119 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600119 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600244 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 30.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600205 Zálohové platby na základe zmluvy CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 23.08.2023 17.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »