Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600192 Telekomunikačné služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 11.07.2023 01.07.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600192 Telekomunikačné služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 11.07.2023 01.07.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600199 Telekomunikačné služby a internet na 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 07.08.2023 01.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600211 Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 30.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600072 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600065 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 06.07.2023 04.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600048 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,10 € 04.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600038 Odborná konferencia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU 00626627 166,00 € 06.04.2023 18.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600038 Odborná konferencia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU 00626627 166,00 € 06.04.2023 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600165 Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MATERSKÉŠKOLY V PREMENÁCH ČASU Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU 00626627 166,00 € 06.04.2023 27.04.2023 06.04.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600308 Služby na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 134,53 € 18.12.2023 31.12.2023 01.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600003 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 140,62 € 03.01.2023 02.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600036 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 433,93 € 04.04.2023 04.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »