SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000500002 | Úhrada telekom. služieb | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000500002 | Hlas - mesačný poplatok | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 11.01.2022 | 01.01.2022 | 01.04.2022 | PhDr. Marek Havrila PhD. | riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
0000500022 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | ||||
0000500023 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 144,06 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | ||||
0000500123 | tel.služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 153,97 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
0000500122 | tel.služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,56 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
0000500194 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | ||||
0000500195 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 153,97 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | ||||
0000500229 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 153,97 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | ||||
0000500228 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | ||||
0000500015 | rožšírenie telekomunikačných služieb | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 080,00 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 17.08.2022 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
0000500253 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 153,97 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||
0000500254 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||
0000500246 | telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||
0000500245 | telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 153,97 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||
0000500260 | telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 153,97 € | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||
0000500270 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,26 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
0000500269 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 673,82 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
0000500266 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 674,78 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
0000500265 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 224,64 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |