0000400289 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
822,05 € |
28.11.2022 |
|
07.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400325 |
okresné kolo Technickej olympiády žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG vokrese Nitra v školskom roku 2022/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
826,14 € |
10.11.2022 |
24.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400219 |
koncesion. poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
111,48 € |
16.06.2022 |
|
20.06.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400241 |
úhrada za služby RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
111,48 € |
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
10.08.2022 |
Ing. Ľudmila Šimalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400004 |
konces. poplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
111,48 € |
28.02.2022 |
|
02.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400006 |
koncesion. poplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
111,48 € |
25.02.2022 |
15.02.2022 |
|
23.03.2022 |
Ing. Ľudmila Šimalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400277 |
Prezutie pneumatik |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
67,20 € |
18.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400328 |
oprava čelného skla na Volkswagen PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
67,20 € |
01.11.2022 |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS-NR |
Objednávka |
0000400257 |
oprava čelného skla |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
238,80 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400263 |
oprava čelného skla na Volkswagen PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
238,80 € |
13.10.2022 |
14.10.2022 |
|
14.11.2022 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400292 |
Kanc. materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Chránené dielne s.r.o. |
45506434 |
|
1 265,40 € |
30.11.2022 |
|
06.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400334 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Chránené dielne s.r.o. |
45506434 |
|
1 265,40 € |
01.12.2022 |
08.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS-NR |
Objednávka |
0000400321 |
Materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
6 387,61 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400338 |
kancelársky, hyg., materiál, tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
6 387,61 € |
07.12.2022 |
05.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS-NR |
Objednávka |
0000400339 |
Kancelárksy nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
05.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400264 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
500,40 € |
11.11.2022 |
|
15.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400322 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
500,40 € |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400253 |
čistiaci materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
571,76 € |
23.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400252 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
828,85 € |
23.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000400252 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
828,85 € |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |