Faktúra č. 0000400277

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400277
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatik
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 67,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 2022608
  • Identifikácia objednávky: 0000400328
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400328 oprava čelného skla na Volkswagen PASSAT Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 PP CARS, s.r.o. 46255648 67,20 € 01.11.2022 18.11.2022 02.12.2022 Ing. Jozef Porubský riaditeľ RÚŠS-NR Objednávka
Tlačiť