SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000200127 | internet + hlovory 4/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 810,36 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||
0000200064 | hlasové hovory, internet | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,46 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
0000200017 | za telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 810,31 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | ||||
0000200002 | telekomunikačné služby a | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,46 € | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | ||||
0000200181 | ***hlasové sllužby za 5/2 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 810,05 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | ||||
0000200333 | ***hl. služby, int. 6/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,45 € | 05.06.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
0000200341 | ***hl. služby, int. 7/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,41 € | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | ||||
0000200363 | ***hl. služby, int. 8/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 811,40 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | ||||
0000200377 | ***hl. služby, int. 9/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 812,10 € | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||
0000200391 | ***hl. služby, int. 10/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,41 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||
0000200405 | ***hl. služby, int. 11/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,59 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||
0000200386 | INT a hovory 12/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 810,43 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000200346 | INT a hovory 11/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 810,47 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | ||||
0000200330 | INT a hovory 10/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 795,25 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | ||||
0000200319 | INT a hovory 9/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 798,13 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000200309 | INT a hovory 8/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,98 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | ||||
0000200237 | INT a hovory 6/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 793,66 € | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||
0000200196 | INT a hovory 5/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 792,94 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||
0000200134 | INT a hovory 4/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 794,56 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | ||||
0000200068 | INT a hovory 3/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | SWAN, a.s. | 35680202 | 760,56 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |