Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200169 ***činnosť BT za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000200152 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 173,45 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200153 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200159 zmmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,70 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200157 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 185,39 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200156 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 142,95 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200160 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 57,75 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 60,10 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200158 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 103,85 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200161 ***Vema Cloud 4-6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 241,20 € 24.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200154 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 75,60 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200168 ***PZP-nemed. služby 1/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 26.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200061 PZP Škoda Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 155,91 € 04.03.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200140 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 112,90 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200124 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,40 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200126 doch. systém za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200132 ***poštové služby za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 605,35 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 292,50 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200135 fotodok. sl. podujatie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SENDA s.r.o. 47946555 250,00 € 15.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,76 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 129,09 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200127 internet + hlovory 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,36 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200129 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 256,50 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200131 ***hlasové hovory za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200138 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,85 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 108,40 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,25 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200125 Zmluva č. 74/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352 499,10 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 75/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 499,90 € 17.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »