0000200267 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,05 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200106 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
22,68 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200144 |
***prezutie Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200146 |
***prezutie Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200294 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
27,72 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200272 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
32,18 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
činnosť bezpečnostného te |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
03.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200015 |
Činnosť bezpeč. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
činnosť bezp. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200100 |
činnosť BT za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
***PZP-nemed. služby 1/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200260 |
***nem. výkony 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200288 |
*** činn. BT za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200334 |
*** činn. BT za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
27.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200357 |
*** činn. BT za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200359 |
nemed. výkony 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
*** činn. BT za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
***činnosť PZS+NV za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200388 |
***činnosť PZS-NV za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200385 |
***činnosť BT 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200402 |
***činnosť BT 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200436 |
***činnosť BT 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200484 |
***PZS_NV za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
31.10.2024 |
|
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200123 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,76 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200445 |
***sada pások pre BROTHER |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200445 |
***sada pások pre BROTHER |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200262 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
45,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200087 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
45,10 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |