0000200106 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
22,68 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200144 |
***prezutie Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200146 |
***prezutie Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
činnosť bezpečnostného te |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
03.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200015 |
Činnosť bezpeč. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
činnosť bezp. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200100 |
činnosť BT za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
***PZP-nemed. služby 1/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200123 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,76 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200087 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
45,10 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200014 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.02.2024 |
|
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200058 |
ochrana os. údajov 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200098 |
výkon zodp. osoby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200012 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200151 |
***odborný kurz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200160 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
57,75 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200052 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
58,70 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200004 |
Prenájom dochádz. systému |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200018 |
dochádzkový systém 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200063 |
***doch.systém_prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200126 |
doch. systém za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200155 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
60,10 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200104 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
63,05 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
PZS + lekarska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200116 |
nem. výkony + lek. prehl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200094 |
Zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
66,02 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200103 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |