0000200373 |
***VO_nákup sl. MV |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AIOLOS Consulting s.r.o. |
54611415 |
|
1 296,00 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200014 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.02.2024 |
|
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200058 |
ochrana os. údajov 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200098 |
výkon zodp. osoby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200170 |
***výkon ZO za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200274 |
Výkon zodp. opsoby 06/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
12.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200335 |
***výkon zodp. osoby 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
***výkon zodp. osoby 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.08.2024 |
|
07.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
***výkon zodp. osoby 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200080 |
plakety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
681,00 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200221 |
zmluva č. 56/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
844,00 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200347 |
zmluva č. 69/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
1 750,00 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
zmluva č. 56/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
725,20 € |
06.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200134 |
***ozvučenie sl. podujat. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AGENT Media Plus, s.r.o. |
52961702 |
|
250,00 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200354 |
***toner |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
672,00 € |
10.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
***vyb. IKT tech. a soft. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
9 849,60 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200135 |
fotodok. sl. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SENDA s.r.o. |
47946555 |
|
250,00 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200023 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
105,00 € |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
203,70 € |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200074 |
servis vozidla Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
433,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200144 |
***prezutie Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200146 |
***prezutie Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
telekom. služby 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
***hovory-paušál 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200131 |
***hlasové hovory za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
***hlasové sllužby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,66 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200276 |
***hlasové sllužby 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
54,56 € |
07.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200351 |
***hl. služby 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
57,40 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |