0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200165 |
Kia Cee´d opr. a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
28.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200340 |
Kia Cee´d-servis,prez.gum |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
190,00 € |
31.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200219 |
Zmluva č. 114/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná umelecká škola |
37833880 |
|
1 400,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200118 |
Zmluva č. 24/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
872,80 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
295,80 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200065 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
763,03 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200243 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
242,59 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200173 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
142,50 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200140 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
66,30 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200141 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
148,22 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200139 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
168,72 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200115 |
Zmluva č.30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
146,00 € |
31.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200111 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
294,30 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200112 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
146,00 € |
29.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200084 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
92,50 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200083 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
89,25 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200082 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
38,40 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200357 |
Zmluva č. 156/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
100,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200356 |
Zmluva č. 144/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200270 |
Pamätná plaketa |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
46,80 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
havarijne poist. 2023/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
301,20 € |
09.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200216 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
223,70 € |
22.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200337 |
kancel.a hygien.potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
962,68 € |
17.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
Opr.tlačiarne CLJ MFP880 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200113 |
údržba tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
30.03.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200336 |
útržba tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
16.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |