Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200284 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 121,67 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200293 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 60,15 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200280 ***pren. priest_pr.porada Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TENIS CENTRUM, s.r.o. 36029751 400,00 € 13.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200274 Výkon zodp. opsoby 06/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 12.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200279 *** PP_ročný prístup VS Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 547,20 € 12.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200278 ***zberné jazdy za 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 11.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200275 ***online seminár Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 220,00 € 11.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200277 ***poštové služby za 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,75 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200273 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 140,72 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200270 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 128,80 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200271 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 103,22 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200268 zmluva č. 62/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 2 929,33 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200269 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 183,92 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200272 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 32,18 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200276 ***hlasové sllužby 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 54,56 € 07.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200263 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 61,92 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200262 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 45,00 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200265 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 88,24 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200266 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 132,28 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200264 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 134,93 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200267 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,05 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200333 ***hl. služby, int. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,45 € 05.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200261 ***doch. systém za 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 04.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200257 zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 165,81 € 04.06.2024 12.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200258 zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 132,69 € 04.06.2024 12.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200259 zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 54,55 € 04.06.2024 12.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200260 ***nem. výkony 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 31.05.2024 10.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200256 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 103,90 € 31.05.2024 07.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200240 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 166,60 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200254 zmluva č. 63/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 581,42 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »