Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200132 ***poštové služby za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 605,35 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200131 ***hlasové hovory za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200130 ***zberné jazdy za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 112,90 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200124 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,40 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200126 doch. systém za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 292,50 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,76 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 129,09 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200127 internet + hlovory 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,36 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,25 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200125 Zmluva č. 74/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352 499,10 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200117 Zmluva č. 79/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Dom Matice slovenskej BB 31922210 1 200,00 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200121 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 91,31 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200116 nem. výkony + lek. prehl. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 03.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200100 činnosť BT za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 02.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200098 výkon zodp. osoby 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 02.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200096 Zmluva č. 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Banskobystrické 42011701 1 100,00 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200102 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 160,95 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200099 Zmluva č. 58/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831593 500,00 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200097 Zmluva č. 73/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Banskobystrické 42011701 1 400,00 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 96,50 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200109 Zmluva č. 20/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 580,84 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200113 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 247,85 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200111 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 70,75 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200110 Zmluva č. 44/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 556,15 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 22,68 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200112 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 69,20 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200105 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 91,90 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »