Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200332 inzercia-prac.miesto Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,80 € 10.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200331 hovory 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200333 poštové služby 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 912,55 € 11.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200337 kancel.a hygien.potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 962,68 € 17.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200335 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 727,44 € 09.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200334 zberné jazdy 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 12.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200336 útržba tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 16.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200338 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 855,00 € 23.10.2023 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
0000200339 Zmluva CPBB ZM 053-2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 291,25 € 24.10.2023 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
0000200340 Kia Cee´d-servis,prez.gum Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 190,00 € 31.10.2023 31.10.2023 02.11.2023 Faktúra
0000200341 bezpečn.technik 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 30.10.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200344 dochádzk.systém 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 03.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200342 ochr.os.údajov 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 02.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200343 zdr.sl.,lek.prehl.10/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 93,40 € 02.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200345 školenie-Novela zák.54/19 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 06.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200347 hovory 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200346 INT a hovory 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,47 € 07.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200352 kalendáre 2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 65,52 € 15.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200348 poštové služby 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 680,10 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200349 zberné jazdy 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200351 Philips - espreso, filter Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 298,50 € 13.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200350 kancel.pap.a kalendáre Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 892,74 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200353 ref.nakladov 3.Q/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 138,51 € 21.11.2023 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200354 Zmluva č. 153/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 41,50 € 22.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200364 zameranie žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 60,00 € 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200355 Zmluva č. 149/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 332,30 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200359 Zmluva č. 148/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 265,85 € 27.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200374 bezpečn.technik 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200366 stoličky a elektrospotreb Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 B2B partner s.r.o. 44413467 3 066,68 € 28.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200368 prev.náklady budovy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 456,75 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »