Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000200069 poštové služby 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 685,60 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200064 škol.-Zás.použ.SJ Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 06.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200068 INT a hovory 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 760,56 € 07.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 295,80 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200067 Zmluva č. 33/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 284,01 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 763,03 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200059 Zmluva č. 28/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200056 Zmluva č. 19/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 375,40 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200058 Zmluva č. 09/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 226,76 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200057 Zmluva č. 09/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 73,24 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 15/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 1 399,70 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 212,40 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 85,90 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 05/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 445,20 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 116,45 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200061 ochr.os.údajov 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 01.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
0000200063 IVES-USCUM-3/23-2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 02.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
0000200062 dochádzk.systém 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 02.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
0000200060 zdravotná služba 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 72,00 € 01.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
0000200047 Zmluva č. 21/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 153,05 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 14/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 169,65 € 21.02.2023 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 159,00 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200044 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 146,60 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,15 € 21.02.2023 28.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200048 Zmluva č. 02/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Banskobystrické 42011701 1 000,00 € 23.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 88,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200040 zmluva č. 07/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 114,35 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 71,55 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200024 Zmluva č. 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 161,05 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200039 zmluva č. 07/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 113,05 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »