0000200032 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200378 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
389,39 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200376 |
kancelársky tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
204,31 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmluva č. 09/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
730,11 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
209,61 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
zberné jazdy 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
Zmluva č. 47/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
1 598,78 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
307,69 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 48/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200366 |
nájom 4.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 798,64 € |
08.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200342 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 096,10 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200359 |
zdrav.služba 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200353 |
Zmluva č. 18/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
21,65 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200356 |
Zmluva č. 18/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
47,45 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200348 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
172,23 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200354 |
Zmluva č. 18/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
131,15 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
PC, NTB a príslušenstvá |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
30 513,06 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200351 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
99,35 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200357 |
IP prip.a zariad.12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
833,34 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200347 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
108,58 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200349 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
130,85 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200363 |
kancelársky majetok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 770,22 € |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200361 |
mobil a data 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |