0000200056 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
191,82 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
zberné jazdy 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
zberné jazdy 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200295 |
zberné jazdy 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200099 |
zberné jazdy 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
177,93 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
177,93 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200303 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
175,30 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200348 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
172,23 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200350 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
171,28 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200350 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
171,28 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200174 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
168,28 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200322 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
166,35 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200275 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
165,14 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200148 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
164,21 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200321 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
163,99 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
163,38 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200249 |
toner CE255A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
163,20 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200125 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
161,17 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200081 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
159,44 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200293 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
158,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200244 |
škol.-Zákl.fin.kontrola |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
26.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200259 |
Zmluva č. 44/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
154,30 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200172 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
150,10 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200181 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
142,79 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200288 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
140,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200171 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
136,61 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200047 |
PZP KIA CEE´D |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,01 € |
29.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200143 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
135,38 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
134,16 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |