Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200056 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 191,82 € 11.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000200373 zberné jazdy 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200373 zberné jazdy 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200295 zberné jazdy 10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 14.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000200099 zberné jazdy 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 11.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200346 Zmluva č. 10/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 177,93 € 07.12.2022 14.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000200346 Zmluva č. 10/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 177,93 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200303 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 175,30 € 28.11.2022 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
0000200348 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 172,23 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200350 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 171,28 € 07.12.2022 14.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000200350 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 171,28 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200174 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 168,28 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200322 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 166,35 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200275 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 165,14 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200148 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 164,21 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200321 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 163,99 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200157 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 163,38 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200249 toner CE255A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 163,20 € 07.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 Faktúra
0000200125 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 161,17 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 159,44 € 02.05.2022 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200293 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 158,67 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200244 škol.-Zákl.fin.kontrola Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 158,00 € 26.09.2022 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
0000200259 Zmluva č. 44/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 154,30 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000200172 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 150,10 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200181 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 142,79 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200288 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 140,67 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200171 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 136,61 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200047 PZP KIA CEE´D Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 136,01 € 29.03.2022 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
0000200143 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 135,38 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200059 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 134,16 € 11.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »