0000200167 |
poštové služby 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 357,95 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200192 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
20.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200070 |
stravne listky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 237,00 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200258 |
Zmluva č. 45/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 100,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200342 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 096,10 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200320 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
1 088,58 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200215 |
poštové služby 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 075,55 € |
12.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200010 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 019,16 € |
04.03.2022 |
|
16.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200307 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 003,20 € |
30.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200220 |
Zmluva č. 09/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
968,39 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200043 |
IP pripojenie a zariad.3 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
963,40 € |
09.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200285 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
892,50 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200191 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
872,97 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
IP prip.a zariad.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
864,28 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200012 |
dochádzkové čítačky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
861,60 € |
04.03.2022 |
|
15.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200387 |
darčekové balenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
837,90 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200357 |
IP prip.a zariad.12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
833,34 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200284 |
IP prip.a zariad.11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
832,25 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200240 |
IP prip.a zariad.9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
797,00 € |
08.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200226 |
IP pripoj.a zariad.8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,80 € |
04.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
IP pripoj.a zariad. 6/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,61 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200206 |
IP pripoj.a zariad. 7/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
IP prip.a zariad. 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
IP pripoj.a zariad. 4/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
08.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200104 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
777,09 € |
17.05.2022 |
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200218 |
zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
771,69 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |