0000200339 |
Zmluva CPBB ZM 053-2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
291,25 € |
24.10.2023 |
|
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200124 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
293,20 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
Zmluva č. 92/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
293,55 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200111 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
294,30 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
295,80 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200351 |
Philips - espreso, filter |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
298,50 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 145/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
298,74 € |
27.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200356 |
Zmluva č. 144/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200407 |
***servis a profylaktika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
300,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
havarijne poist. 2023/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
301,20 € |
09.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200132 |
Zmluva č. 47/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
306,75 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200413 |
***Umývačka riadu |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
310,90 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200311 |
poštové služby 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
316,50 € |
10.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200122 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
316,65 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200133 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
329,50 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200355 |
Zmluva č. 149/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
332,30 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200275 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
333,93 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200385 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
334,55 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200274 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
338,85 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200408 |
***profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200128 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
352,25 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200315 |
školenie-MS Excel,Word |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
360,00 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200298 |
Zmluva č. 105/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
360,69 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200239 |
poštové služby 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,45 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
Zmluva č. 19/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,40 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
Zmluva č. 37/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
383,19 € |
02.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200273 |
Zmluva č. 123/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
386,80 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200383 |
Zmluva č. 147/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
389,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |