Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200249 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 156,25 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200143 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 157,21 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 159,00 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200171 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 159,80 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200024 Zmluva č. 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 161,05 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200213 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 164,81 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200175 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 165,00 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 165,27 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200198 zberné jazdy 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 166,26 € 12.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200139 Zmluva č. 95/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 168,72 € 13.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200144 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 168,95 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 14/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 169,65 € 21.02.2023 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200261 Zmluva č. 98/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 173,40 € 19.06.2023 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200164 Zmluva č. 103/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 174,65 € 25.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200017 zberné jazdy 1/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,04 € 09.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000200006 zberné jazdy 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,04 € 12.01.2023 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200080 skolenie-Active registrat Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 180,00 € 13.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 181,51 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200242 zberné jazdy 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 09.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200312 zberné jazdy 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 10.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200334 zberné jazdy 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 12.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200340 Kia Cee´d-servis,prez.gum Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 190,00 € 31.10.2023 31.10.2023 02.11.2023 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 38/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 192,05 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200135 zberné jazdy 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200070 zberné jazdy 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200393 zberné jazdy 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200255 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 200,35 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200074 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 203,05 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200256 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 203,61 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »