0000200249 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
156,25 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200143 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
157,21 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200171 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
159,80 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200024 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
161,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200213 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
164,81 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200175 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200095 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
165,27 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200198 |
zberné jazdy 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
166,26 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200139 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
168,72 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200144 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
168,95 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200261 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
173,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200164 |
Zmluva č. 103/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
174,65 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200017 |
zberné jazdy 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200006 |
zberné jazdy 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
12.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200094 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
177,05 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200080 |
skolenie-Active registrat |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
180,00 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200176 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
181,51 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200242 |
zberné jazdy 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200312 |
zberné jazdy 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
10.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200334 |
zberné jazdy 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
12.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200340 |
Kia Cee´d-servis,prez.gum |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
190,00 € |
31.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200119 |
Zmluva č. 38/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
192,05 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200135 |
zberné jazdy 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200070 |
zberné jazdy 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
09.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200393 |
zberné jazdy 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
200,35 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200074 |
Zmluva č. 39/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
203,05 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200256 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
203,61 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |