Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200002 hovory a data 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 10.01.2023 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0000200110 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,15 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200207 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,35 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 87,85 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200369 ubytovanie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jedálne.sk, s.r.o. 53064275 88,00 € 30.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200075 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 88,40 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 88,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200042 školenie - Zakl.fin.kontr Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 89,25 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,70 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200202 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 90,25 € 15.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200284 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 91,38 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200142 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 91,78 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 92,50 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200151 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 92,55 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200343 zdr.sl.,lek.prehl.10/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 93,40 € 02.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200410 ***Preventívne prehliadky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 93,40 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200236 Opr.tlačiarne CLJ MFP880 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 06.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200113 údržba tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 30.03.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200336 útržba tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 16.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200107 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 97,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200238 hovory 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 08.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200200 hovory 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200300 hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200310 hovory 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200322 hovory 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 11.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200331 hovory 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200347 hovory 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200399 Zmluva č. 150/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 99,86 € 14.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200181 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 99,92 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »