0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200272 |
Zmluva č. 94/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
395,66 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200145 |
Zmluva č. 100/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
397,80 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200162 |
Zmluva č. 20/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
415,13 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200165 |
Kia Cee´d opr. a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
28.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200233 |
Zmluva č. 118/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
419,06 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200195 |
Zmluva č. 42/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
419,80 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200321 |
poštové služby 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
423,65 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200299 |
Zmluva č.113/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
430,25 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200394 |
poštové služby 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
434,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 05/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
445,20 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200291 |
Pravidla hosp.523/2004 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
465,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200248 |
hav.poist.Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
|
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200271 |
Zmluva č. 41/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
490,77 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200005 |
poštové služby 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
492,50 € |
12.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
Zmluva č. 01/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
500,00 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200361 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
510,36 € |
27.11.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200269 |
Zmluva č. 48/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
540,70 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200390 |
diáre a pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200398 |
ergon.podl.pred klavesn. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
558,88 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200183 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
565,97 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200289 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
570,95 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200387 |
skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
571,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200301 |
poštové služby 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
587,25 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200120 |
Zmluva č. 32/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
591,97 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |