Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200026 Zmluva č. 03/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 394,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200272 Zmluva č. 94/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 395,66 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200145 Zmluva č. 100/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 397,80 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200210 Zmluva č. 124/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 399,92 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200228 ZMLUVA č. 97/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 401,60 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200221 revízia el.zariadení Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 JEEL, s.r.o. 36058572 411,26 € 25.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200162 Zmluva č. 20/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 415,13 € 25.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200165 Kia Cee´d opr. a prezutie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 417,30 € 28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200233 Zmluva č. 118/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 419,06 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200195 Zmluva č. 42/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 419,80 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200321 poštové služby 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 423,65 € 11.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200299 Zmluva č.113/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 430,25 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200394 poštové služby 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 434,00 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 441,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 05/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 445,20 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200291 Pravidla hosp.523/2004 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 465,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200248 hav.poist.Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 478,58 € 09.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
0000200271 Zmluva č. 41/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 490,77 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200005 poštové služby 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 492,50 € 12.01.2023 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0000200077 Zmluva č. 01/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 500,00 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200361 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 510,36 € 27.11.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200269 Zmluva č. 48/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 540,70 € 19.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200390 diáre a pozdravy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPEKTRUM GRAFIK a.s. 35674253 546,32 € 08.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200220 Zmluva č. 122/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 557,71 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200398 ergon.podl.pred klavesn. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MEDOKAD, s.r.o. 36655147 558,88 € 13.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200183 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 565,97 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200289 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 570,95 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200387 skartovačka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 571,50 € 06.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200301 poštové služby 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 587,25 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 32/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 591,97 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »