0000200367 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
209,61 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200129 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
213,78 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200118 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
214,08 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200138 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
214,73 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200242 |
zberné jazdy 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
zberné jazdy 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200088 |
zdrav.sl.4/22 a lek.prehl |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
215,50 € |
06.05.2022 |
|
13.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200317 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
224,23 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200063 |
zberné jazdy 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
224,94 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
225,67 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200281 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
226,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200325 |
Zmluva č. 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
254,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200324 |
Zmluva č. 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
255,43 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200133 |
valec žltý CF364A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
256,80 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200203 |
IP Telefóny - 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
260,40 € |
29.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200331 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
270,19 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200048 |
súťaže zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
276,97 € |
30.03.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200345 |
Zmluva č. 132 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
277,10 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200345 |
Zmluva č. 132 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
277,10 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200102 |
Zmluzva č. 22/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
277,68 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200084 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
280,57 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200296 |
pozár.sevis, prez.gúm |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200364 |
poštové služby 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,50 € |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
290,62 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200327 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
295,69 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
307,69 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
307,69 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200326 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
312,35 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |