0000200269 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
71,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200380 |
zdrav.služba 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200359 |
zdrav.služba 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200312 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
72,00 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200300 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200299 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200294 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200250 |
zdrav.služba 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200238 |
zdrav.služba 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200224 |
zdrav.služba 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
01.08.2022 |
|
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200214 |
zdrav.služba 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200162 |
zdrav.služba 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
09.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200065 |
bezp.zar.Gemalto, IDPrime |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
72,00 € |
12.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200015 |
zdravotná služba 2/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
09.03.2022 |
|
14.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200332 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
72,60 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200187 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
73,27 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200329 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,66 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200190 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
74,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200318 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,04 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200196 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
76,96 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200316 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
78,31 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
79,05 € |
28.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200319 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
80,00 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200343 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,44 € |
07.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200253 |
mobil a data 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200230 |
mobil a data 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200210 |
mobil a data 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200166 |
mobil a data 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200089 |
mobil a data 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
80,50 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200158 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,52 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |