0000200276 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
97,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200281 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
226,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200277 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
99,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200279 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
193,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200278 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
87,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200280 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
193,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200275 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
165,14 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200274 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
124,20 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200273 |
ochrana os.údajov 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200285 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
892,50 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200287 |
poštové služby 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,35 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200286 |
mobil a data 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200284 |
IP prip.a zariad.11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
832,25 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200296 |
pozár.sevis, prez.gúm |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200289 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
102,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200290 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
100,50 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200291 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
100,50 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200294 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200292 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
54,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200293 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
158,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200288 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
140,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200295 |
zberné jazdy 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200297 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
16,25 € |
24.11.2022 |
|
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200298 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
108,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200300 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200303 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
175,30 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200301 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
115,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200302 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
111,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200299 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200336 |
zimné a letné gumy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |