0000200064 |
škol.-Zás.použ.SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
06.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200381 |
Škoda Karoq-disky,pneum. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200167 |
Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Auto Rotos, s.r.o. |
31348653 |
|
23 983,60 € |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200387 |
skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
571,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200403 |
reklamné predmety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 779,00 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200353 |
ref.nakladov 3.Q/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 138,51 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200389 |
rádioprijím.,klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
7 469,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
PZP Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200008 |
PZP BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
146,45 € |
17.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200314 |
prev.náklady 2Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 504,98 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200291 |
Pravidla hosp.523/2004 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
465,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200333 |
poštové služby 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
912,55 € |
11.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200321 |
poštové služby 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
423,65 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200311 |
poštové služby 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
316,50 € |
10.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200301 |
poštové služby 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
587,25 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200239 |
poštové služby 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,45 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200197 |
poštové služby 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
626,65 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200136 |
poštové služby 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 318,50 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200069 |
poštové služby 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
685,60 € |
09.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200005 |
poštové služby 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
492,50 € |
12.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200394 |
poštové služby 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
434,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200348 |
poštové služby 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
680,10 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200015 |
poštové služby 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,10 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200388 |
podsedáky,podl. pod myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
1 179,92 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200351 |
Philips - espreso, filter |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
298,50 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
PC myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,42 € |
22.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200270 |
Pamätná plaketa |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
46,80 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
Opr.tlačiarne CLJ MFP880 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |