0000200024 |
zmluva č. 26/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium-Gimnázium Ivan Krasko RS |
00160784 |
|
90,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
zmluva č. 25/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
|
95,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
zmluva č. 24/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
2021683235 |
|
27,65 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200218 |
zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
771,69 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200199 |
zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
8 217,89 € |
29.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200197 |
zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
8 551,38 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200071 |
zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
4 517,90 € |
28.04.2022 |
|
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200327 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
295,69 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200170 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
127,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200104 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
777,09 € |
17.05.2022 |
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200326 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
312,35 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200191 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
872,97 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200329 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,66 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200333 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
89,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200330 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
113,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200332 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
72,60 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200331 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
270,19 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200328 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
55,38 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200150 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200149 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200148 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
164,21 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200147 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
8,07 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200096 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,12 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200095 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,40 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200094 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
20,62 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200092 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
29,97 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200093 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
28,83 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200091 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
106,36 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
290,62 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |