Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200019 Zmluva č. 002/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná základná škola 42007453 700,00 € 08.02.2024 16.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200032 Zmluva č. 006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 210,85 € 16.02.2024 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 109,90 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 152,85 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200027 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 143,25 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200034 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 90,78 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200033 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 183,72 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200029 Zmluva č. 019/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 98,75 € 14.02.2024 21.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200025 Zmluva č. 036/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná športová škola 00516654 781,70 € 14.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200031 Zmluva č. 037/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200035 Zmluva č. 042/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 105,93 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 566,96 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 378,00 € 04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200147 zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 573,93 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200040 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 146,70 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200041 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,35 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200042 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200039 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 98,40 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 14/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 813,83 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 15/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 459,85 € 23.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200013 Zmluva č. 16/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 93,45 € 05.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 155,37 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200089 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 300,07 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 45,10 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 209,54 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200008 Zmluva č. 18/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 253,30 € 31.01.2024 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 96,50 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200111 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 70,75 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200112 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 69,20 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »