Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200052 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 85,90 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 116,45 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200059 Zmluva č. 28/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 29/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 1 044,85 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200111 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 294,30 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200112 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 146,00 € 29.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 92,50 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 89,25 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 38,40 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200102 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 86,60 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 237,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200099 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 127,40 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200100 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 86,30 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 32/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 591,97 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200067 Zmluva č. 33/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 284,01 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200158 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 79,80 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200157 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 41,40 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200154 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 143,90 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200156 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 65,60 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 125,80 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200161 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 113,85 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 165,27 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 56,10 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 115,79 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 87,85 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 24,87 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200085 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 67,16 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200053 Zmluva č. 37/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 383,19 € 02.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »