0000200334 |
zberné jazdy 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
12.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200343 |
zdr.sl.,lek.prehl.10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
93,40 € |
02.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
zdrav.služba 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200293 |
zdrav.služba 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200305 |
zdrav.služba 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200316 |
zdrav.služba 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200327 |
zdrav.služba 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200117 |
zdrav.služba a prehl.3/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
129,40 € |
03.04.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200225 |
zdrav.služba a prehl.5/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200169 |
zdrav.služba,prehl. 4/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200011 |
zdravotná služba 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200060 |
zdravotná služba 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200400 |
zmenová požiadavka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 920,00 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
Zmluva č. 01/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
500,00 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200048 |
Zmluva č. 02/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 000,00 € |
23.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200010 |
Zmluva č. 04/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Spojená škola RKC |
54023998 |
|
213,50 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 05/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
445,20 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200027 |
Zmluva č. 06/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
46,20 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200040 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
114,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200039 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
113,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200041 |
Zmluva č. 08/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
219,90 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200058 |
Zmluva č. 09/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
226,76 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
Zmluva č. 09/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
73,24 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200024 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
161,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200023 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
65,00 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
43,60 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
86,60 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200021 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
62,80 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200145 |
Zmluva č. 100/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
397,80 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |