0000200254 |
poštové služby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
648,30 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200296 |
pozár.sevis, prez.gúm |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200381 |
pracovný kalendár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
54,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200115 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200116 |
prenajom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4,60 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200113 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200103 |
prev.naklady 1.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 500,72 € |
12.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200213 |
prev.naklady 2.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 162,86 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200251 |
prev.naklady 3.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 240,08 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200047 |
PZP KIA CEE´D |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,01 € |
29.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200384 |
rôzne tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
366,87 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200247 |
rychlovarna kanvica |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,99 € |
05.10.2022 |
|
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200202 |
samolepky na služ.preukaz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200131 |
servis tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
2 040,00 € |
31.05.2022 |
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200272 |
servis zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
99,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200244 |
škol.-Zákl.fin.kontrola |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
26.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200304 |
školenie 1.pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
81,60 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
skolenie Odmeň.zam. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.04.2022 |
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200382 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
528,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200285 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
892,50 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200245 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
91,00 € |
28.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 237,00 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200192 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
20.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200070 |
stravne listky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200013 |
stravné lístky 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 700,00 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
stravovacie poukážky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 600,00 € |
14.01.2022 |
|
28.01.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200068 |
súťaže zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
45,32 € |
27.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |