0000200134 |
INT a hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
794,56 € |
06.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200068 |
INT a hovory 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
760,56 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200014 |
INT a hovory 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
759,48 € |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
hlas.prip. a INT 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
763,03 € |
09.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200295 |
INT a hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,01 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200309 |
INT a hovory 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800,98 € |
03.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200319 |
INT a hovory 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,13 € |
06.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200330 |
INT a hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
795,25 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
INT a hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,47 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
INT a hovory 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,43 € |
05.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
295,80 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200065 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
763,03 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200390 |
diáre a pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200203 |
Zmluva č. 44/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
854,25 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200290 |
Zmluva č. 102/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 087,32 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200392 |
Zmluva č. 142/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
68,05 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200364 |
zameranie žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200397 |
zalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
648,67 € |
12.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200248 |
hav.poist.Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
|
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200217 |
konfer.-Školský zákon ´23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
264,00 € |
23.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200020 |
EPI práv.syst.do 14.2.24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
1 073,28 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200408 |
***profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200167 |
Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Auto Rotos, s.r.o. |
31348653 |
|
23 983,60 € |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
havarijne poist. 2023/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
301,20 € |
09.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
Zmluva č. 40/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
742,71 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200072 |
Zmluva č. 23/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
700,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200235 |
dochádzk.systém 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
dochádzk.systém 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |