0000200245 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
91,00 € |
28.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 237,00 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200192 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
20.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200070 |
stravne listky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200013 |
stravné lístky 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 700,00 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
stravovacie poukážky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 600,00 € |
14.01.2022 |
|
28.01.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200376 |
kancelársky tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
204,31 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200376 |
kancelársky tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
204,31 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200200 |
Zmluva č. 37/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
2 000,00 € |
29.06.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200221 |
Zmluva č. 19/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 706,05 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200089 |
mobil a data 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
80,50 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200064 |
hovory a data 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
87,74 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
kancel.a toaletný papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 850,10 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
kancel.a toaletný papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 850,10 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200247 |
rychlovarna kanvica |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,99 € |
05.10.2022 |
|
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200029 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,54 € |
07.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |