Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200245 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 91,00 € 28.09.2022 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
0000200236 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 237,00 € 02.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 Faktúra
0000200192 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 20.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200070 stravne listky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 27.04.2022 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000200013 stravné lístky 3/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 700,00 € 07.03.2022 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
0000200000 stravovacie poukážky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 600,00 € 14.01.2022 28.01.2022 24.02.2022 Faktúra
0000200376 kancelársky tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200376 kancelársky tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200200 Zmluva č. 37/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV 35996561 2 000,00 € 29.06.2022 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000200221 Zmluva č. 19/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Podpolianske osvetové stredisko ZV 35987120 2 706,05 € 20.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000200089 mobil a data 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,50 € 10.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200064 hovory a data 3/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87,74 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000200360 kancel.a toaletný papier Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 850,10 € 08.12.2022 14.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000200360 kancel.a toaletný papier Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 850,10 € 08.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200379 technické vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 138,00 € 16.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200379 technické vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 138,00 € 16.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200386 spotrebiče Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 NAY a.s. 35739487 955,44 € 23.12.2022 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200377 elektrotechnika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 NAY a.s. 35739487 5 687,74 € 15.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200377 elektrotechnika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 NAY a.s. 35739487 5 687,74 € 15.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200247 rychlovarna kanvica Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 NAY a.s. 35739487 17,99 € 05.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 Faktúra
0000200029 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,70 € 08.03.2022 23.05.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200032 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.05.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200055 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,54 € 07.04.2022 14.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0000200038 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200037 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,70 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200034 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200033 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200031 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »