Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200018 dochádzkový systém 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 07.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200063 ***doch.systém_prenájom Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200126 doch. systém za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 28/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 800,00 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 35/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 959,51 € 21.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200060 HP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 324,60 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200007 EPI Právny systém MEDIUM Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 1 195,56 € 22.01.2024 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0000200117 Zmluva č. 79/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Dom Matice slovenskej BB 31922210 1 200,00 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 14/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 813,83 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 627,44 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 285,60 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200002 telekomunikačné služby a Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 04.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200017 za telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,31 € 07.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200064 hlasové hovory, internet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 06.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200127 internet + hlovory 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,36 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200016 Active registratúra Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 680,00 € 02.02.2024 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0000200010 zverejnenie prac. ponuky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,80 € 30.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200049 sem-Efekt.komunik.v praxi Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 28.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200048 škol.Pravidlá rozp.hosp. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 196,00 € 26.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200079 odborný seminár online Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 198,00 € 14.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 65/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 470,10 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200076 tlač pozvánky a oznámenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DALI-BB, s.r.o. 36045144 135,60 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200009 poplatok za využí. VEMA Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 160,80 € 30.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200161 ***Vema Cloud 4-6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 241,20 € 24.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200006 poštové služby 12/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,04 € 10.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200005 Poštové služby 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 181,50 € 10.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200020 zberné jazdy 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200021 poštové služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 322,90 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200073 pošta ZJ 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200072 poštové služby 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 719,30 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »