0000200078 |
Zmluva č. 29/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
1 044,85 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200189 |
Zmluva č. 107/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
2 000,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
Zmluva č. 01/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
500,00 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
Zmluva č. 28/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200297 |
Zmluva č. 120/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
3 990,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
PZP Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200008 |
PZP BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
146,45 € |
17.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200268 |
Zmluva č. 110/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 916,75 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
Zmluva č. 15/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
1 399,70 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200382 |
Zmluva č. 158/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
800,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200258 |
Zmluva č. 111/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
5 040,00 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200302 |
Zmluva č. 112/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
700,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200089 |
upomienk.darčeny |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Promo Glass s.r.o. |
28317785 |
|
1 264,00 € |
23.03.2023 |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200235 |
dochádzk.systém 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
dochádzk.systém 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200137 |
dochádzk.systém 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
dochádzk.systém 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.03.2023 |
|
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200013 |
dochádzk.systém 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200004 |
dochádzk.systém 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
11.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200296 |
dochádzk.systém 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200307 |
dochádzk.systém 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200320 |
dochádzk.systém 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200329 |
dochádzk.systém 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200344 |
dochádzk.systém 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200376 |
dochádzk.systém 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
01.12.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200072 |
Zmluva č. 23/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
700,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
Zmluva č. 40/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
742,71 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
havarijne poist. 2023/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
301,20 € |
09.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200167 |
Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Auto Rotos, s.r.o. |
31348653 |
|
23 983,60 € |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200217 |
konfer.-Školský zákon ´23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
264,00 € |
23.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |