0000200240 |
IP prip.a zariad.9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
797,00 € |
08.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200226 |
IP pripoj.a zariad.8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,80 € |
04.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200206 |
IP pripoj.a zariad. 7/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200203 |
IP Telefóny - 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
260,40 € |
29.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
IP pripoj.a zariad. 6/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,61 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
IP prip.a zariad. 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
IP pripoj.a zariad. 4/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
08.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200043 |
IP pripojenie a zariad.3 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
963,40 € |
09.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200004 |
INT a hlas.pripoj. 2/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
INT a hlas.pripoj. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200029 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,54 € |
07.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200030 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200028 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200027 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200247 |
rychlovarna kanvica |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,99 € |
05.10.2022 |
|
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
kancel.a toaletný papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 850,10 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
kancel.a toaletný papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 850,10 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200089 |
mobil a data 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
80,50 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |