Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200258 Zmluva č. 111/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Konzervatórium J. L. Bellu BB 17059887 5 040,00 € 16.06.2023 22.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200302 Zmluva č. 112/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Konzervatórium J. L. Bellu BB 17059887 700,00 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200248 hav.poist.Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 478,58 € 09.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
0000200090 Zmluva č. 40/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 742,71 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200364 zameranie žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 60,00 € 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200397 zalúzie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 648,67 € 12.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200221 revízia el.zariadení Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 JEEL, s.r.o. 36058572 411,26 € 25.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200369 ubytovanie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jedálne.sk, s.r.o. 53064275 88,00 € 30.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200063 IVES-USCUM-3/23-2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 02.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
0000200328 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 1 418,76 € 03.10.2023 09.10.2023 13.10.2023 Faktúra
0000200335 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 727,44 € 09.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200338 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 855,00 € 23.10.2023 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
0000200361 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 510,36 € 27.11.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200411 ***IT Tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 5 624,88 € 21.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200409 ***zvuk. karta,webkamera Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 1 095,36 € 21.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200007 skolenie-Ročne zuct.dane Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 17.01.2023 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0000200345 školenie-Novela zák.54/19 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 06.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200294 bezpečn.technik 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200304 bezpečn.technik 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 31.07.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200317 bezpečn.technik 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 04.09.2023 08.09.2023 12.09.2023 Faktúra
0000200325 bezpečn.technik 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 02.10.2023 09.10.2023 13.10.2023 Faktúra
0000200341 bezpečn.technik 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 30.10.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200374 bezpečn.technik 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200268 Zmluva č. 110/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 2 916,75 € 19.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 15/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 1 399,70 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200220 Zmluva č. 122/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 557,71 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200189 Zmluva č. 107/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 2 000,00 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200077 Zmluva č. 01/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 500,00 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200059 Zmluva č. 28/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 03/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 394,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »