0000200407 |
***servis a profylaktika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
300,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200237 |
INT a hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
793,66 € |
07.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200196 |
INT a hovory 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
792,94 € |
09.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200134 |
INT a hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
794,56 € |
06.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200068 |
INT a hovory 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
760,56 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200014 |
INT a hovory 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
759,48 € |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
hlas.prip. a INT 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
763,03 € |
09.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200295 |
INT a hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,01 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200309 |
INT a hovory 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800,98 € |
03.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200319 |
INT a hovory 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,13 € |
06.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200330 |
INT a hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
795,25 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
INT a hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,47 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
INT a hovory 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,43 € |
05.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200071 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
2 000,00 € |
09.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200048 |
Zmluva č. 02/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 000,00 € |
23.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200133 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
329,50 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200047 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
153,05 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 145/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
298,74 € |
27.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200257 |
Zmluva č. 132/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
2 600,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200241 |
Zmluva č. 127/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
1 051,18 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200240 |
Zmluva č. 106/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
1 840,43 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200204 |
Zmluva č. 117/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 556,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200382 |
Zmluva č. 158/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
800,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200405 |
občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
264,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
Zmluva č. 159/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
1 049,86 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200010 |
Zmluva č. 04/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Spojená škola RKC |
54023998 |
|
213,50 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200390 |
diáre a pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200227 |
Zmluva č. 109/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Brezno |
35984627 |
|
730,78 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 160/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
2 500,00 € |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |