Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200078 Zmluva č. 8/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,00 € 29.02.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 112,90 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 292,50 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,25 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200148 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 167,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200149 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 71,75 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200160 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 57,75 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200030 Zmluva č. 0006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 98,90 € 14.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200032 Zmluva č. 006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 210,85 € 16.02.2024 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 80,20 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 84,45 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 388,65 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200090 Zmluva č. 40/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 190,60 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 257,40 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200124 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,40 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200129 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 256,50 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 108,40 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200152 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 173,45 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 155,37 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200089 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 300,07 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 45,10 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 209,54 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200076 tlač pozvánky a oznámenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DALI-BB, s.r.o. 36045144 135,60 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200117 Zmluva č. 79/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Dom Matice slovenskej BB 31922210 1 200,00 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 378,00 € 04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200147 zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 573,93 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200143 zmluva č. 27/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 584,78 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 28/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 800,00 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 75/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 499,90 € 17.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200008 Zmluva č. 18/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 253,30 € 31.01.2024 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »