Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200013 Zmluva č. 16/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 93,45 € 05.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 31/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 522,00 € 27.03.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 52/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 66,02 € 27.03.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200034 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 90,78 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200035 Zmluva č. 042/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 105,93 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200033 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 183,72 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,76 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 129,09 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200121 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 91,31 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200068 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 234,60 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200069 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 127,65 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200067 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 119,35 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200102 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 160,95 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200113 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 247,85 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 22,68 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200105 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 91,90 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200104 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 63,05 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200114 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 176,60 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200137 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 329,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200145 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 137,88 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200153 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200156 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 142,95 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 60,10 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200154 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 75,60 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 109,90 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 152,85 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200027 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 143,25 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 121,60 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200047 Zmluva č. 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 196,65 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »