0000200401 |
kancel.a čist.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 114,75 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200388 |
podsedáky,podl. pod myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
1 179,92 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200398 |
ergon.podl.pred klavesn. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
558,88 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200259 |
Zmluva č. 90/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 195,90 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200205 |
Zmluva č. 91/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
802,90 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200206 |
Zmluva č. 101/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
749,19 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200120 |
Zmluva č. 32/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
591,97 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200067 |
Zmluva č. 33/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
284,01 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
Zmluva č. 19/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,40 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 05/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
445,20 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
200,35 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200253 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,45 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200254 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
104,05 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200256 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
203,61 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
44,55 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200158 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
79,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200154 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
143,90 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200156 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
65,60 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200155 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
125,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200161 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
113,85 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
43,85 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
83,95 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
45,45 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200391 |
Zmluva č. 141/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
60,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200203 |
Zmluva č. 44/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
854,25 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200290 |
Zmluva č. 102/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 087,32 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200392 |
Zmluva č. 142/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
68,05 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |