0000200294 |
bezpečn.technik 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200304 |
bezpečn.technik 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200317 |
bezpečn.technik 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200325 |
bezpečn.technik 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200341 |
bezpečn.technik 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
bezpečn.technik 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200007 |
skolenie-Ročne zuct.dane |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
17.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200345 |
školenie-Novela zák.54/19 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200328 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 418,76 € |
03.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200335 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
727,44 € |
09.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200338 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
855,00 € |
23.10.2023 |
|
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200361 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
510,36 € |
27.11.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200411 |
***IT Tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
5 624,88 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200409 |
***zvuk. karta,webkamera |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 095,36 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200063 |
IVES-USCUM-3/23-2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
02.03.2023 |
|
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
53064275 |
|
88,00 € |
30.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200364 |
zameranie žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200397 |
zalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
648,67 € |
12.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
Zmluva č. 40/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
742,71 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200248 |
hav.poist.Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
|
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200258 |
Zmluva č. 111/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
5 040,00 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200302 |
Zmluva č. 112/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
700,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
PZP Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200008 |
PZP BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
146,45 € |
17.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200218 |
Zmluva č. 108/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
1 600,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200395 |
stolová lampa |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lampenwelt GmbH |
6352051 |
|
65,87 € |
11.12.2023 |
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200352 |
kalendáre 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
65,52 € |
15.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200350 |
kancel.pap.a kalendáre |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
892,74 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200402 |
kancel.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,89 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |