0000200142 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
91,78 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200143 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
157,21 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200092 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
101,45 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200094 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
177,05 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200095 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
165,27 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200093 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
56,10 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200058 |
Zmluva č. 09/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
226,76 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
Zmluva č. 09/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
73,24 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
126,83 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200378 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
273,17 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200222 |
štítkovač a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
48,95 € |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
Zmluva č. 92/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
293,55 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200119 |
Zmluva č. 38/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
192,05 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200299 |
Zmluva č.113/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
430,25 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200298 |
Zmluva č. 105/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
360,69 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200383 |
Zmluva č. 147/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
389,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200315 |
školenie-MS Excel,Word |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
360,00 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200351 |
Philips - espreso, filter |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
298,50 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200389 |
rádioprijím.,klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
7 469,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200387 |
skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
571,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200413 |
***Umývačka riadu |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
310,90 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200072 |
Zmluva č. 23/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
700,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200412 |
***IT Tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
5 472,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200189 |
Zmluva č. 107/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
2 000,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
Zmluva č. 01/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
500,00 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
Zmluva č. 28/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200268 |
Zmluva č. 110/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 916,75 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
Zmluva č. 15/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
1 399,70 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |