Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200142 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 91,78 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200143 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 157,21 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 165,27 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 56,10 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200058 Zmluva č. 09/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 226,76 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200057 Zmluva č. 09/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 73,24 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200377 Zmluva č. 146/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 126,83 € 01.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200378 Zmluva č. 146/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 273,17 € 01.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200222 štítkovač a príslušenstvo Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 48,95 € 29.05.2023 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200153 Zmluva č. 92/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 293,55 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 38/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 192,05 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200299 Zmluva č.113/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 430,25 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200298 Zmluva č. 105/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 360,69 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200383 Zmluva č. 147/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 389,00 € 06.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200315 školenie-MS Excel,Word Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 eAkademy, s.r.o. 47633743 360,00 € 28.08.2023 31.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200351 Philips - espreso, filter Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 298,50 € 13.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200389 rádioprijím.,klimatizácie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 7 469,00 € 07.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200387 skartovačka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 571,50 € 06.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200413 ***Umývačka riadu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 310,90 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200072 Zmluva č. 23/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 700,00 € 09.03.2023 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200412 ***IT Tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 F.A.T., s.r.o. 44647654 5 472,00 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 03/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 394,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200189 Zmluva č. 107/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 2 000,00 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200077 Zmluva č. 01/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 500,00 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200059 Zmluva č. 28/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200220 Zmluva č. 122/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 557,71 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200268 Zmluva č. 110/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 2 916,75 € 19.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 15/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 1 399,70 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »