Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200121 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 91,31 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 129,09 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,76 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200124 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,40 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200125 Zmluva č. 74/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352 499,10 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200126 doch. systém za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200127 internet + hlovory 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,36 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 108,40 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200129 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 256,50 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200130 ***zberné jazdy za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200131 ***hlasové hovory za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200132 ***poštové služby za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 605,35 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 75/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 499,90 € 17.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200134 ***ozvučenie sl. podujat. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AGENT Media Plus, s.r.o. 52961702 250,00 € 15.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200135 fotodok. sl. podujatie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SENDA s.r.o. 47946555 250,00 € 15.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200136 ***prenájom auly Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 00165361 495,00 € 17.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200137 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 329,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200138 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,85 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200139 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 121,15 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200140 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200141 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 241,42 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200142 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,80 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200143 zmluva č. 27/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 584,78 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200144 ***prezutie Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 24,00 € 19.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200145 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 137,88 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200146 ***prezutie Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 24,00 € 19.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200147 zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 573,93 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200148 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 167,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200149 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 71,75 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200150 ***obč. a pren. stolov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00158496 1 435,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »