Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200271 Zmluva č. 41/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 490,77 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200272 Zmluva č. 94/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 395,66 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200273 Zmluva č. 123/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 386,80 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200274 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 338,85 € 23.06.2023 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200275 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 333,93 € 23.06.2023 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200276 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 105,92 € 23.06.2023 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200277 Zmluva č. 131/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Podpolianske osvetové stredisko ZV 35987120 2 595,00 € 26.06.2023 03.07.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200278 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 84,82 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200279 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 131,16 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200280 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,98 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200281 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,40 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200282 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 138,30 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200283 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 85,76 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200284 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 91,38 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200285 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 26,84 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200286 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 65,22 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200287 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 106,12 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200288 Zmluva č. 116/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZUŠ J.Cikkera 35677864 4 400,00 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200289 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 570,95 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200290 Zmluva č. 102/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 087,32 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200291 Pravidla hosp.523/2004 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 465,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200292 ochr.os.údajov 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200293 zdrav.služba 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200294 bezpečn.technik 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200295 INT a hovory 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 798,01 € 06.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200296 dochádzk.systém 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 07.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200297 Zmluva č. 120/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Oblastný výbor Csemadok 00419648 3 990,00 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200298 Zmluva č. 105/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 360,69 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200299 Zmluva č.113/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 430,25 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200300 hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »