Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200090 Zmluva č. 40/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 742,71 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 441,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 56,10 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 165,27 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200096 Zmluva č. 11/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 60,20 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200097 Zmluva č. 11/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 209,80 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200098 Zmluva č. 11/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 110,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200099 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 127,40 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200100 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 86,30 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 237,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200102 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 86,60 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 23,00 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200104 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 20,70 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200105 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 263,55 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200107 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 97,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200108 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,95 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200109 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 35,65 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200110 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,15 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200111 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 294,30 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200112 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 146,00 € 29.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000200113 údržba tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 30.03.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200115 Zmluva č.30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 146,00 € 31.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200116 ochr.os.údajov 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 03.04.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200117 zdrav.služba a prehl.3/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 129,40 € 03.04.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 24/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 872,80 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 38/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 192,05 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 32/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 591,97 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »