Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200230 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 137,35 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200225 zdrav.služba a prehl.5/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 100,70 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200231 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 275,05 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200233 Zmluva č. 118/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 419,06 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200227 Zmluva č. 109/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Brezno 35984627 730,78 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200226 ochr.os.údajov 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200228 ZMLUVA č. 97/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 401,60 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200232 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 286,30 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200234 najom 1Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 058,36 € 01.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000200223 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,21 € 31.05.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200224 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 107,90 € 31.05.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200222 štítkovač a príslušenstvo Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 48,95 € 29.05.2023 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200221 revízia el.zariadení Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 JEEL, s.r.o. 36058572 411,26 € 25.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200220 Zmluva č. 122/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 557,71 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200219 Zmluva č. 114/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná umelecká škola 37833880 1 400,00 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200218 Zmluva č. 108/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV 35996561 1 600,00 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200217 konfer.-Školský zákon ´23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 264,00 € 23.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200213 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 164,81 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200212 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,88 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200211 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 101,80 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200215 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 42,02 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200214 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 60,12 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200210 Zmluva č. 124/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 399,92 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200216 kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 223,70 € 22.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200209 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 25,80 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200207 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,35 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200208 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 149,10 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200205 Zmluva č. 91/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 802,90 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200204 Zmluva č. 117/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná škola umeleckého priemyslu 42003784 3 556,00 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200206 Zmluva č. 101/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 749,19 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »